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南川区人民医院审计科负责对医院预算执行、财务收支、国有资产管理和其他经济活动进行内部审计监督,独立行使内部审计职权,具体负责
1.制定内部审计制度和内部审计工作计划。对医院的财务收支、经济活动、遵守财经纪律、资金财产安全完整等进行审计监督和评价,及时向医院负责人报告。
2.对医院重大采购项目、重大经济事项进行专项审计与监督。
3.审计经济管理和效益情况以及内部控制制度的执行情况。
4.审计各类专项经费的管理和使用。
5.参与药品、医疗器械、基础建设和零星修缮改造、信息网络等项目采购过程监督。
6.参与各类经济合同(协议)的会签,并监督实施。
7.办理院领导和上级审计机构交办的其他审计事项。